Como gerar o relatório.
1. Acesse o menu "Receitas" depois clique em "Retorno bancário".
Entendendo o relatório.
Após seguir com o passo a passo acima, com o relatório em mãos vamos identificar cada item.
1 - Informa em qual conta o crédito dos pagamentos será realizado.
2 - Pagamento: Nesta coluna é informado o dia em que o pagamento foi realizado pelo cliente.
3 - Pagador: Informa o nome do pagador - inquilino principal.
4 - Nosso número: Trata-se do código de controle que permite ao Banco e ao beneficiário identificar os dados da cobrança que deu origem ao boleto de pagamento.
5 - Vencimento: Esta coluna informa a data de vencimento original da cobrança gerada.
6 - Previsão de crédito: Esta é a data em que será realizado o crédito á imobiliária, referente ao pagamento do boleto.
7 - Pago (A): Esta coluna informa o valor pago pelo cliente, ou seja, valor total do boleto.
8 - Tarifa (B): Nesta coluna é informado o valor da tarifa da PJBank, que será descontado do valor a ser creditado a imobiliária.
9 - Quant. Split*: Aqui é informado a quantidade de Splits realizados na cobrança, exemplo, se houver mais de um proprietário que receba os rendimentos do aluguel via Split, será informado neste campo o número 2, pois, foram realizados 2 repasses. Este campo é mais para quem utiliza os repasses via Split, para as imobiliárias que não utilizam, sempre será representado pelo número zero 0.
10 - Tarifa Split (C): Caso tenha ocorrido Splits depois de ter validado a coluna 9, nesta coluna 10 será descontado a(s) tarifa(s) do valor a ser creditado a imobiliária.
11 - Valor do Split (D): Nesta coluna será informado o valor que foi repassado ao proprietário, que teve o repasse feito via Split.
12 - (A-B-C-D) Creditado: E nesta última coluna é informado o valor que será creditado a imobiliária, depois dos descontos, se trata do valor final.
13 - Aqui informa os totais - Total de boletos e totais de cada coluna onde existe valores.
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